Перенос НДС между кварталами

В сервисе можно перенести входной НДС на следующий квартал полностью или частично. Это бывает нужно, если по декларации получается сумма к возмещению от ФНС, а процесс возмещения не видится рациональным.

  • Чтобы не принимать к вычету весь НДС по счёту-фактуре:
    1. Выберите вкладку «Документы» → «Счета-фактуры».
    2. Найдите в списке счет-фактуру, НДС с которого будем переносить. Нажмите на него.
    3. Измените дату проводки счета-фактуры на дату того квартала, в котором нужно принять НДС к вычету.
    4. Нажмите «Сохранить».
  • Если нужно перенести только часть НДС по счёту-фактуре, разделите документ-основание на два. Для этого:
    1. Откройте вкладку «Документа» и найдите документ-основание: акт, накладную, УПД и т. д.
    2. Наведите курсор на документ-основание и нажмите на   → «Создать копию».
    3. Заполните поля следующим образом:
      Дата документа — как у исходного документа-основания;
      Дата счета-фактуры — укажите дату того квартала, в котором нужно принять НДС к вычету;
      Фактурная часть — укажите сумму, которую хотите перенести.
    4. Нажмите «Сохранить».
    5. Вернитесь в исходный документ-основание и уменьшите суммы в фактурной части.


База знаний