Перенос НДС между кварталами
В сервисе можно перенести входной НДС на следующий квартал полностью или частично. Это бывает нужно, если по декларации получается сумма к возмещению от ФНС, а процесс возмещения не видится рациональным.
- Чтобы не принимать к вычету весь НДС по счёту-фактуре:
- Выберите вкладку «Документы» → «Счета-фактуры».
- Найдите в списке счет-фактуру, НДС с которого будем переносить. Нажмите на него.
- Измените дату проводки счета-фактуры на дату того квартала, в котором нужно принять НДС к вычету.
- Нажмите «Сохранить».
- Если нужно перенести только часть НДС по счёту-фактуре, разделите документ-основание на два. Для этого:
- Откройте вкладку «Документа» и найдите документ-основание: акт, накладную, УПД и т. д.
- Наведите курсор на документ-основание и нажмите на → «Создать копию».
- Заполните поля следующим образом:
Дата документа — как у исходного документа-основания;
Дата счета-фактуры — укажите дату того квартала, в котором нужно принять НДС к вычету;
Фактурная часть — укажите сумму, которую хотите перенести. - Нажмите «Сохранить».
- Вернитесь в исходный документ-основание и уменьшите суммы в фактурной части.