Перенос НДС между кварталами
Инструкция подходит только тем, кто ведет учет в сервисе (подробнее см. в статье Особенности работы в разделе «Учет»).
В сервисе можно перенести входной НДС на следующий квартал полностью или частично. Это бывает нужно, если по декларации получается сумма к возмещению от ФНС, а процесс возмещения не видится рациональным.
- Чтобы не принимать к вычету весь НДС по счёту-фактуре:
- Если нужно перенести только часть НДС по счёту-фактуре, разделите документ-основание на два. Для этого:
- Перейдите в раздел «Документы» и найдите документ-основание: акт, накладную, УПД и т. д.
- Наведите курсор на документ-основание и нажмите на → «Создать копию».
- Заполните поля следующим образом:
Дата документа — как у исходного документа-основания;
Дата счета-фактуры — укажите дату того квартала, в котором нужно принять НДС к вычету;
Фактурная часть — укажите сумму, которую хотите перенести. - Нажмите «Сохранить».
- Вернитесь в исходный документ-основание и уменьшите суммы в фактурной части.