Корректирующий отчет
Действующим законодательством допускается ситуация, когда налогоплательщик корректирует данные, первоначально поданные в налоговый орган.
Корректирующий отчет подается только в следующих случаях:
- если налогоплательщик обнаружил ошибку в первоначально переданном отчете после получения извещения о вводе из ФНС;
- если налогоплательщик получил уведомление об уточнении, в котором сообщается, что в декларацию (расчет) необходимо внести исправления.
Чтобы отправить корректирующий отчет, выполните следующее:
- Если корректировки относятся к строкам, данные в которых рассчитываются на основании проводок — проверьте корректность заведенных документов в сервисе и внесите нужные исправления (подробнее см. «Заполнение строк в декларации по НДС»).
Если нет — начните с шага 2. - Выберите вкладку «Отчетность» → «ФНС», в блоке «Отчеты» нажмите «Создать новый».
- В открывшемся списке отчетов выберите нужный.
- В открывшемся окне проверьте данные об отчете и при необходимости исправьте их.
- В блоке «Заполнение данными» выберите:
- пункт «Из учета» — если корректировки были внесены в документах сервиса (на шаге 1).
- пункт «Из отправленного отчета за...» — если корректировки будут вноситься в сам отчет (шаг 1 пропущен). Данный пункт появляется при условии, что в сервисе нет черновиков этого отчета (вкладка «Отчетность» → «ФНС» → блок «Отчеты» → «В работе»).
- Нажмите «Создать».
- Дождитесь загрузки данных и их проверки — это может занять некоторое время.
- В разделе «Реквизиты отчета» в поле «Номер корректировки» (или «Вид документа») укажите порядковый номер корректировки – от 1 до 999 (со значением 0 был отправлен первичный отчет).
- После этого проверьте данные в разделах отчета, внесите необходимые исправления.
- После редактирования нажмите «Сохранить и закрыть» внизу окна. Снова запустится проверка данных.
- Если в декларации все заполнено верно, нажмите «Проверить и отправить».
- На открывшейся странице нажмите «Подписать и отправить».